মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

 

৩নং চাম্পাফুল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়

কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা।

২০১৪-১৫অর্থ বছরে বাজেট (আয়)

 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট(২০১৪-১৫)

চলতি অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট(২০১৩-১৪)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় বাজেট(২০১২-১৩)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

প্রারম্ভিক জের

 

 

 

 

 

হাতে নগদ

৫০০

 

৫০০

 

৪৫৭

ব্যাংকে জমা

 

৬০০০০

৬০০০০

 

১৪৬৮৬

মোট প্রারম্ভিক জের

 

 

৬০৫০০

 

১৫১৪৩

 চেয়ারম্যানের ভাতা

 

১৮৯০০

১৮৯০০

১৮৯০০

১৮৯০০

সদস্যগনের ভাতা

 

১৩৬৮০০

১৩৬৮০০

১৩৬৮০০

১৩৬৮০০

সচিবের বেতন

 

১৭৩৬৮৮

১৭৩৬৮৮

১১৩১১৬

১৩৪৩৮৩

গ্রাম পুলিশের বেতন

 

২৩০৪০০

২৩০৪০০

২৩০৪০০

১০৯৮০০

সচিবের উৎসব ভাতা

 

১৬৯৬০

১৬৯৬০

১৫৮৩০

১৫৮৩০

গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা

 

৩৮৪০০

৩৮৪০০

৩৮৪০০

৩৮৪০০

স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর ১%

৩০০০০০

 

৩০০০০০

৩০০০০০

 

বসতবাড়ীর উপর কর

২২৫০০০

 

২২৫০০০

২২৫০০০

৯০০৫৫

বসতবাড়ীর বকেয়া কর

৪৫৭৪৬০

 

৪৫৭৪৬০

৩০৫৬১৫

 

 খোয়াড় ইজারা

৬০০০

 

৬০০০

৬০০০

২৩৫০

লাইসেন্স ও পারমিট ফি

৫২০০০

 

৫২০০০

৫২০০০

২৮৪০০

জনম নিবন্ধন হতে আয়

৭৫০০

 

৭৫০০

৭৫০০

 

 খেয়াঘাট ইজারা বাবদ

১০০০০

 

১০০০০

১০০০০

 

আনন্দ বিনোদনের উপর কর

১০০০০

 

১০০০০

১০০০০

 

গ্রাম আদালাতের ফি

১৫০০

 

১৫০০

১৫০০

 

হাট বাজার ইজারা বাবদ

১৫০০০০

 

১৫০০০০

১৫০০০০

৬৭০৭৩

হতদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী

 

৮০০০০০০

৮০০০০০০

৩৫০০০০০

৫৫৪৭১৮৫

কাবিখা প্রকল্পের বাবদ

 

১২০০০০০

১২০০০০০

১২০০০০০

৪০০০৮১

কাবিটা প্রকল্পের বাবদ

 

৪০০০০০

৪০০০০০

২০০০০০

 

টি আর প্রকল্প জন্য বরাদ্ধ

 

৭৫০০০০

৭৫০০০০

৭৫০০০০

৩৩৩৬৬০

এডিপি বরাদ্দ

 

৬০০০০০

৬০০০০০

৬০০০০০

৪৫০০০০

এলজি এস পি-২

 

২০০০০০০

২০০০০০০

১৪০০০০০

৯২১৯৬৬

এল জি এস পি -২পিবিজি

 

৫০০০০০

৫০০০০০

 

 

 মোবাইল টাওয়ার

৫০০০

 

৫০০০

৫০০০

 

ভিজিডি ও ভিজি এফ কর্মসূচী

 

২৬৭৫০৪০

২৬৭৫০৪০

২৫০০০০০

৩০৫৯১৩৫

পাকার নির্মান অনুমোদন ফি

৬০০০

 

৬০০০

৬০০০

 

যানবাহন উপর কর

৬৫০০

 

৬৫০০

৬৫০০

 

 পেলা,বাণিজ্য ও রপ্তানি কর

৪৫০০

 

৪৫০০

৪৫০০

 

বিবাহ নিবন্ধন

৬০০০

 

৬০০০

৬০০০

 

বিশেষ বরাদ্দ

 

২০০০০০

২০০০০০

 

 

জলমহল ইজারা বাবদ উপজেলা পরিষদ হতে

 

২০০০০

২০০০০

২০০০০

 

হাইসাওয়া কর্মী বেতন ও অফিস ব্যবস্থাপনা

 

৪৪৪০০০

৪৪৪০০০

৪০০০০০০

 

হাইসাওয়া পানির উৎস্য

 

৯০৩০০০০

৯০৩০০০০

 

 

হাইসাওয়া স্যানিটেশন

 

৫০০০০০০

৫০০০০০০

 

 

চিংড়ী ঘের কর

১৫০০০

 

১৫০০০

১৫০০০

 

সামাজিক নিরাপত্তা

 

৩০০০০০

৩০০০০০

৩০০০০০

 

ব্যাংক সুদ

 

 

 

 

১০৮১

বিবিধ

১৫০০০

৩৫০০০

৫০০০০

৪৫০০০

 

মোট

১২৭৭৯৬০

৩১৮২৯১৮৮

৩৩১০৭১৪৮

১৬৫৮৪০৬১

১১৩৭০২৪২

 
২০১৪-১৫অর্থ বছরে বাজেট (ব্যয়)
 

খাতের নাম

পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০১৪-১৫)

চলতি অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেট

(২০১৩-১৪)

পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয় বাজেট

(২০১২-১৩)

নিজস্ব তহবিল

অন্যান্য তহবিল

মোট

 চেয়ারম্যানের ভাতা

২৩৭০০

১৮৯০০

৪২৬০০

৪২৬০০

১৮৯০০

সদস্যগনের ভাতা

১৫১২০০

১৩৬৮০০

২৮৭০০০

২৮৭০০০

১৩৬৮০০

সচিবের ভাতা

৪৩৪২২

১৩০২৬৬

১৫০৮২১

১৫০৮২১

১৩৪৩৮৩

গ্রাম পুলিশের ভাতা

৫৭৬০০

১৭২৮০০

২৩০৪০০

২৩০৪০০

১৪৮২০০

সচিবের উৎসব ভাতা

৮৪৮০

৮৪৮০

১৬৯৬০

১৫৮৩০

১৫৮৩০

গ্রাম পুলিশের উৎসব ভাতা

১৯২০০

১৯২০০

৩৮৪০০

৩৮৪০০

 

সদস্যগনের বকেয়া ভাতা

৩০৯৭৫০

 

২৩৯৪০০

২৩৯৪০০

২১০০

১% উন্নয়ন মূলক কাজে ব্যায়

 

 

 

 

 

চেয়ারম্যানের মোটর সাইকেলের জ্বালানী

৬০০০

 

৬০০০

৬০০০

৬০০০

অফিসের বিভিন্ন কাজে ক্রমন ভাতা

১০০১৮

 

১০০১৮

১০০১৮

 

বসতবাড়ীর কর আদায়ের ব্যায়

৪৪০৬৩

 

৪৪০৬৩

৭৯৫৯২

১৩৫০৪

সেরেসত্মা

৪২০০০

 

৪২০০০

৪২০০০

৩৩৮৫২

টি আর

 

৭৫০০০০

৭৫০০০০

৭৫০০০০

৩৩৩৬৬০

ডিজিডি ও জি জি এফ

 

২৬৭৫০৪০

২৬৭৫০৪০

২৫০০০০০

৩০৫৯১৩৫

কাবিখা

 

১২০০০০০

১২০০০০০

১২০০০০০

৪০০০৮১

কাবিখা

 

২০০০০০

২০০০০০

২০০০০০

 

শিক্ষা উন্নয়ন

২০০০০

 

২০০০০

২০০০০

 

উন্নয়ন মূলক এডিপি

 

৬০০০০০

৬০০০০০

৬০০০০০

৪৫০০০০

কৃষি উন্নয়ন

২০০০০

 

২০০০০

২০০০০

 

জন স্বাস্থ্য

১২০০০

 

১২০০০

১২০০০

 

গ্রাম পুলিশের লাইট ব্যাটারি

৬০০০

 

৬০০০

৬০০০

 

জলমহল উন্নয়ন খরচ

 

২০০০০

২০০০০

২০০০০

 

বৃক্ষরোপন

১০০০০

 

১০০০০

১০০০০

 

ইউপি এর আসবাবপত্র মেরামত ও ক্রয়

২৮০০০

 

২৮০০০

২৮০০০

 

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক

১৫০০০

 

১৫০০০

১৫০০০

 

প্রাকিৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা

৫০০০০

 

৫০০০০

১৫০০০

 

স্যানিটেশন

৩৫০০০

 

৩৫০০০

৩৫০০০

 

এল জি এস পি প্রকল্প-২

 

২০০০০০০

২০০০০০০

১৪০০০০০

৯২১৯৬৬

এলজিএসপি-২ (পিবিজি)

 

৫০০০০০

৫০০০০০

 

 

জনম ও মৃত্যু নিবন্ধন

১০০০০

 

১০০০০

১০০০০

 

হত দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান

 

৮০০০০০০

৮০০০০০০

৩৫০০০০০

৫৫৪৭১৮৫

ইউপি এরভবন সংস্কার

৬০০০০

 

৬০০০০

৬০০০০

 

বিশেষ বরাদ্দ উন্নয়ন মূলক

 

২০০০০০

২০০০০০

 

 

প্রতিবন্দীদের উন্নয়ন বাবদ বরাদ্দ

২৭০০০

 

২৭০০০

২৭০০০

 

গরীব ও দুস্থ পরিবারের প্রাপ্ত কন্যদের বিবাহের খরচ

২০০০০

 

২০০০০

২০০০০

 

বিদ্যুৎ বিল

২৫০০০

 

২৫০০০

২০০০০

২১৮৭৪

ছাগল পালন

৪০০০০

 

৪০০০০

৪০০০০

 

চেয়ারম্যানের বকেয়া জ্বালানী

৬০০০

 

৬০০০

৬০০০

৪০০০

ট্যাক্স মেলা

১৫০০০

 

১৫০০০

১৫০০০

 

ওয়ার্ড সভা ও উন্ন্য়ন বাজেট সভা

৩০০০০

 

৩০০০০

৩০০০০

 

 

 

 

 

 

 

 

আয় বৃদ্ধি কর্মসূচী

২০০০০

 

২০০০০

২০০০০

 

ঝাড়ুদারের ভাতা

৭২০০

 

৭২০০

৭০০০

 

সাক্ষরতা অভিযান

২৫০০০

 

২৫০০০

২৫০০০

 

হাটবাজার উন্নয়ন খাতে

৪০০০০

 

৪০০০০

 

 

বিভিন্ন জাতীয় দিবস পাল

১২০০০

 

১২০০০

      ১২০০০

 

পত্রিকার বিল

৪০০০

 

৪০০০

৪০০০

 

নলকুপ ও পিএস পি সংস্কার

২০০০০

 

২০০০০

২০০০০

 

কমম্পিউটার মেরামত

২০০০০

 

২০০০০

২০০০০

 

সামাজিক নিরাপত্তা ব্যায়

 

৩০০০০০

৩০০০০০

৩০০০০০

 

হাইসাওয়া কর্ম বেতন ও অফিস ব্যবস্থাপনা

 

৪৪৪০০০

৪৪৪০০০

৪০০০০০০

 

হাইসাওয়া পানির উৎস্য

 

৯০৩০০০০

৯০৩০০০০

 

 

হাইসাওয়া স্যানিটেশন

 

৫০০০০০০

৫০০০০০০

 

 

ব্যাংক কর্তন

 

 

 

 

৮৫৮

ব্যাংকে জমা

 

 

 

 

১২১৯১৪

বিবিধ

 

৩৫০০০

৩৫০০০

২০০০০

 

সমাপনী জের

 

৩৭৪০২৯

৩৭৪০২৯

 

 

মোট

১২৯২৬৩৩

৩১৮১৪৫১৫

৩৩১০৭১৪৮

১৬৫৮৪০৬১

১১৩৭০২৪২

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

বাজেটটি এখান থেকে ডাউনলোর্ড করুন

সংযুক্তি

Bajet.docx Bajet.docx



Share with :

Facebook Twitter